咱申報系統已經加計抵減了,就是咱賬務處理沒有加計抵減是這意思吧? 就補上借,應交稅費貸其他收益。 增值稅的加計抵扣就這樣處理。
老師,1.從個人手里買來商標,會計上怎么做 賬務處理? 2.這個商標買了一年多,我還沒入賬,現在入賬了,分攤是從現在開始還是要從購入的時間開始?
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉出了一部分不該抵扣的進項稅,關鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現在要沖減加計那部分嗎
老師你好,你像我這個加計抵減額這一個,我是九月份兒去提,九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄,啥也沒做,只是把這個數直接填到了那申報表里面。這個11月份,現在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?
就是我們去年做分錄其中有一筆利息里面既有本金也有利息,就也就是說我去年做的時候把還的本金也做到利息里面來了,然后我現在要把這部分利息給它沖掉,現在這個利息,這分錄應該怎么做
老師,我們從去年開始就有加計抵減,但是對于這一部分一直沒做賬,就是賬里現在沒有加計抵減這部分?,F在累計有1萬多,這個是現在要做還是說什么時候要用了什么時候在做到賬里?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
就是說我在7月的賬里,在應交稅費中加一個應交稅費-加計抵扣。然后再把到現在為止累計的金額做憑證比如,借加計抵扣18000貸其他收益18000對么
寫一個總的數據是對。 但是這個加計扣除是實際交費的時候抵扣,所以借方用應交稅費,未交增值稅貸方用其他收益。
明白了,就是不用新建科目,直接放在未交增值稅借方就好了。 那我實際用這部分的時候,稅務局平臺會自動使用么,還是說在申報的時候要操作什么?因為這個抵減的金額在增值稅及附加稅申報表里沒有體現,只在附表4里有
申報時候直接填寫那個加計扣除的表就抵扣了。
老師,您看是直接填在圈起來的這里對么
是的是填寫這里對
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。