可以的,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個(gè)月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費(fèi)用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計(jì)額不相等,是我哪里做錯(cuò)了嗎?這樣報(bào)表的邏輯關(guān)系不對(duì),應(yīng)該怎么調(diào)整?
跨年的分錄寫錯(cuò)了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
你好 我去年10月份的時(shí)候做賬錄錯(cuò)了一個(gè)科目,買材料給運(yùn)費(fèi)應(yīng)該錄庫存商品科目的,我錄錯(cuò)到主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在沖紅更正到3月的賬里面,我12月的季報(bào)那些都報(bào)了,現(xiàn)在是報(bào)匯算清繳年報(bào),要怎么做以前年度損益調(diào)整
你好,我在本月發(fā)現(xiàn)2022年一筆分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入庫存商品的,但是我當(dāng)時(shí)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本了,我在這個(gè)月需要怎么處理去年這次做錯(cuò)的分錄,屬于較大金額的,如果通過以前年度損益調(diào)整,那么以前年度損益的分錄我是做在這個(gè)月嗎?報(bào)表項(xiàng)目我要怎么調(diào)整,具體的實(shí)操方法
你好,老師。購買方用法人轉(zhuǎn)款到我司對(duì)公,我司能開公司名稱的發(fā)票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對(duì)應(yīng)的成本,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,應(yīng)付帳款余額在借方,怎么把帳調(diào)平了,分錄怎么寫呢。
請(qǐng)問老師,使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),每年是減少的是嗎
請(qǐng)問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負(fù)數(shù)是什么意思?平時(shí)都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報(bào)的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么計(jì)算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費(fèi)基數(shù)是填繳費(fèi)基數(shù)*人數(shù)*12個(gè)月嗎
個(gè)體工商年報(bào)列入異常回復(fù)信用后當(dāng)下就能恢復(fù)正常嗎
有發(fā)票憑證必須記應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款嗎?可以直接記費(fèi)用與銀行存款嗎
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