您好, 按實繳金額來交就可以了
老師您好,注冊資金現在都是認繳制了,如果公司注銷時候,還沒有到認繳資金時間,公司也沒有外債,注冊資金還要實交嗎?還需不需要繳納印花稅??!
老師,實收資本印花稅是收到當年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實收資本是注冊那年就收到了后面沒有增加,今天稅務局通知我們說2022年的印花稅還沒有交,說是實收資本的
老師,請問一下,注冊資本印花稅,是按照實繳注冊資本來交印花稅,還是按認繳注冊資本來交?
老師,公司注冊資金實繳到賬,印花稅是每年都要交還是就是實繳的方面交?
老師,實繳注冊資本金的印花稅屬于營業賬薄是嗎,是每年都要繳嗎,
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
一年交一次,還是每年?
只要實繳的那年交了就可以了