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新注冊的公司,沒多久,招聘了研發人員a.工作期間想報銷快遞費,賬務處理怎么做呢,剛看到銀行打款給員工a的回單,之前不知道有這筆業務。怎么做報銷的會計分錄呢

2023-07-08 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-08 12:03

你好 你們開始研發了嗎?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 12:09

給100%控股的b公司做研發服務,自己公司沒做研發,而且公司和100%的b公司是業務合作關系,簽署了研發服務合同

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齊紅老師 解答 2023-07-08 12:18

研發成果對方的 借勞務成本貸銀行存款 ?確認收入之后結轉到主題業務成本,你們待會就不能做研發支出了

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:03

企業內部研發項目計入研發支出,那企業聘請員工給外部企業做研發,收到錢不是計入主營業務收入嗎?借,銀行存款,貸,主營業務收入,應交增值稅?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:04

只是借研發人員用一下,不涉及研發成果,研發成果時客戶公司的,

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:04

為什么每個老師都說的不一樣呢

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齊紅老師 解答 2023-07-08 16:06

你好,你做研發支出里面你費用或者結轉的管理費用嗎?不合適吧,你們沒法加急扣除啊,你在做研發支出。

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:07

什么情況下才計入研發支出呢 比如你們企業自己研發,研發人員的費用,就是計入研發支出的,這是其他老師回答的,怎么回答的 不一樣

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齊紅老師 解答 2023-07-08 16:08

你好,研發成果屬于你單位的,你自己研發的,自己的成果,或者是你委托別人研發,可以做研發支出。

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齊紅老師 解答 2023-07-08 16:09

就做研發支出里面的。

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:10

5月份剛注冊科技公司,招聘了小程序開發,研發的員工,招聘了四個,剛好100%控股股東公司b公司,發給我們8萬,讓我們幫他做研發服務,不計入實收資本,我們自己公司沒有自己的研發項目,四個員工研發的工作是給b公司干活的。

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齊紅老師 解答 2023-07-08 16:10

借銀行存款,貸預收賬款。

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:12

我們和b公司簽約了研發服務合同,八萬這一單。按他們要求干完活就行。打的八萬給我們會計分錄是計入我們公司主營業務收入,借,銀行存款吧?貸,主營業務收入,應交增值稅吧?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:13

八萬先打款到我們賬上,我們才上員工給他們公司干活的,預收賬款是什么?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:14

您方便把整個會計分錄發一下嗎?您這邊單個發,我不明白怎么回事?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:14

跟您聊完,我整個賬務處理都不會做了

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:15

我們不要研發成果,我們只是幫忙給別的公司干活

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 16:16

你好,你做研發支出里面你費用或者結轉的管理費用嗎?不合適吧,你們沒法加急扣除啊,你在做研發支出。這個我看不懂,老師,我是真的看不懂你這是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2023-07-08 16:22

企業委托研發如何賬務處理?   答:委托研發委托方賬務可以參考:   1、相關研發費用發生時:   借:研發支出—費用化支出—XX委托研發項目    —資本化支出—XX委托研發項目    貸:銀行存款等   2、期末時:   A.對費用化支出,轉入管理費用:   借:管理費用    貸:研發支出—費用化支出—XX委托研發項目   B.對資本化支出部分,等到該無形資產達到預定用途時:   借:無形資產    貸:研發支出—資本化支出—XX委托研發項目   3、對于已形成無形資產的研究開發費,從其達到預定用途的當月起,按直線法攤銷:   借:管理費用等    貸:累計攤銷 受托方 借勞務成本或者履約成本 貸銀行存款、應付職工薪酬、累計折舊等, 借銀行 貸主營業務收入、 應交稅費, 借主以業務成本貸合同履約成本。

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:23

老師,八萬塊錢是我們,收到的,已經到我們公司賬上了,為啥銀行存款都在貸方呢?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:26

您這個分錄我看不懂

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齊紅老師 解答 2023-07-08 17:26

第四行那個不就是嗎?借銀行

第四行那個不就是嗎?借銀行
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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:30

我們是,受托方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-08 17:34

別人委托你們研發,你們不就是受托方?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:40

我們只是派了四個員工給他們干活,不是接了他們的項目,用您剛才發的會計分錄合適嗎?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:41

合同履約成本不是,干了多少活,給結算多少錢才用得到嗎?

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:43

這個活是公司和公司之間簽的研發服務合同,為什么會存在勞務成本呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-08 17:45

合適呀,怎么不合適,合同履約成本這個不就是有發生了成本,但是沒有確認收入的,在這個里面歸集的,它和工程施工是一樣的,他沒有完工進度,如果有完工進度的話,你就得做收入了,做不了收入他才做到合同履約成本或者勞務成本里面的。

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齊紅老師 解答 2023-07-08 17:46

勞務成本也是歸集成本類的,服務類的怎么不行?這些科目和制造行業的生產成本一樣 發生了成本,你還沒有確認收入的時候,你做哪個科目里面。

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齊紅老師 解答 2023-07-08 17:46

不合適,你可以不用 只是建議 可以自己選擇的

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:48

我是不知道用哪個,所以才咨詢您的,兩個老師,給我兩個不同的方案,我都不知道用哪個了,我現在就在做分錄,

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快賬用戶6074 追問 2023-07-08 17:50

簽完合同,八萬就直接打款到我們公司了,進到我們賬上不就是收入嗎?不理解您發的受托方,第一個關于成本的分錄什么意思

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齊紅老師 解答 2023-07-08 17:51

你收入沒有發生的時候,你成本不歸集嘛,不歸集的話,借銀行 貸主營業務收入,應交稅費, 借主營業務成本,貸銀行存款,應付職工薪酬,累計折舊等 這個理解了吧。

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你好 你們開始研發了嗎?
2023-07-08
同學你好, 借:研發費用-費用化支出-其他費用 貸:銀行存款
2023-07-08
同學,您好,理解您的心情,鑒于您的目前這樣的情況,可以先找已經注銷的銀行溝通是不是可以通過相關流程手續調取已經注銷賬戶的銀行流水,再通過對比科目余額表看出當時的賬務處理。 謝謝
2023-12-22
你好,建議分錄借銀行存款3,借:合同履約成本-工程施工-間接費用-差旅費-3.
2021-06-26
你好!1借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 2借主營業務成本 貸應付職工薪酬等。 3借管理費用-工資,主營業務成本-工資 貸應付職工薪酬 4這個是1%的稅率 5不涉及
2023-07-09
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