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您好,老師,本月有增值稅留底稅額,怎么做賬務處理呀

2023-07-07 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-07 17:06

你好,每個月都是以下的思路 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7263 追問 2023-07-07 17:12

我說有留底,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-07 17:17

就是這個說法哈 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄

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你好,每個月都是以下的思路 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-07
您好,借 銀行存款 貸 應繳稅費應繳增值稅 轉出未交增值稅
2022-05-14
你好。上個月留底時就是進項大于銷項,期末要做結轉銷項和進項。 然后多出來的進項。期末結轉就是借未交增值稅待轉出多交增值稅。
2024-01-08
月末不需要什么處理的
2022-06-17
借應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2024-04-01
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