你好,每個月的租金是分別開具發票??
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
3月份暫估預提費用當時分錄是: 借:主營業務成本10000 貸:應付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發票,但是4月還沒有付款,5月才付款。那4月取得這10000元發票,應該怎么做分錄?還是直接把4月的發票,夾回3月的暫估預提費用這筆憑證里面?
老師,餐飲行業一次支付三個月房租租金,收到發票,可以這么做賬不 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:預付賬款
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業務成本貸銀行存款,然后6月收到發票又做成了 借主營業務成本 貸預付賬款,以為四月已經計提了預付其實沒有,現在10.28發現,怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
對方是按月開的 3個月 開了3張發票 每張1萬元這樣
你好,那剩余2張發票,是分別放到所屬月份做賬的
本月開了下半年的租金發票給租戶,如何記賬,記借預收賬款 貸主營業務收入-租賃 應交增值稅?
你好,本月開了下半年的租金發票給租戶 借:銀行存款等科目?,貸:預收賬款,主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
本月未收到租金 ,開具下半年租金發票 ,如何記賬
你好,本月未收到租金 ,開具下半年租金發票 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一次性是開了半年的租金發票,后面收款也是一次收半年的租金,記賬的時候用預收還是應收,要不要分攤到所屬賬期
你好,本月未收到租金,所以是? 應收賬款?