你好,可以的沒問題。把原來原來的發票復印一下
6月份的貨款但是那會發票還沒到,因為我們是小規模,所以開過來的發票和6月份的賬沒有差,那我可不可以直接把7月份開的發票貼在6月份的憑證里面?6月份的賬務處理也不需要做什么對吧?
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質發票寄來,后面7月份又收到了這張紙質專票,這時這張發票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發票6月已做賬,發票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發票呢
6月份收到一筆款給他開了增值稅專票,然后7月份對方說開錯了,給他開具了負數發票和新的發票,但是7月份這兩張發票沒有入賬,現在能補做賬嗎?
老師,6月份有張發票稅號開錯 ,當時沒發現,現在賬都做了,我現在把發票退給對方,由于賬已經做了,等7月份正確的發票到了,我直接粘貼到6月份賬的后面,這樣做可以嗎,我就不改6月份的賬了。
老師,你好!6月份供應商給我方開了發票。由于采購一直沒給我,我6月做了暫估。7月份供應商發現票開錯了,他紅沖了。我這面對張票據沒做任何處理。稅務系統提示我收到了一張紅沖發票。我需要做處理嗎?
甲企業第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業務,預計獲銷售收入10000元,發生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費用4元,分配固定性制造費用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發票,發票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規模,之前會計賬上未做價稅分離,發生在一二季度,稅務按含稅報的,扣稅時,借稅金及附加貸應交稅費,繳納時,借應交稅費貸銀行 我現在要把賬調對,應該怎么做,分錄是什么
杭州進出口 商品已經出口,但是合同錯誤,購買方寫錯了,發票購買方也錯了,是24年的單子,現在應該怎么辦?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
就是把原來的發票聯復印也一起附在后面對吧
是的,證明你是補開的發票
好的,現在還有一張這樣的發票是員工虛開的,被我查到了,然后對方無法退票,因為是旅行社,然后我也沒有認證,這樣的我該怎么處理比較好呢。
你好,這兒的發票直接不給報銷。不用做賬務處理
我肯定不會報銷,但是發票認證系統上面一直會顯示啊。
在系統里面做,不抵扣勾選就是了
那時間長了沒有問題吧
沒問題的,按不抵扣勾選處理就是了