30-6)萬*20%-10500)/2 你好,按照這個(gè)來交的,這個(gè)6萬是投資者扣除費(fèi)用,一個(gè)月五千一年就是6萬 后面那個(gè)除以二是因?yàn)槔麧?00萬以內(nèi)的可以減半。
查賬征收小規(guī)模的勞務(wù)公司,所得稅調(diào)增前的利潤為100萬元,應(yīng)該交所得稅是多少
老師你好,我想請(qǐng)教一下,小型微利企業(yè)如何計(jì)算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
假設(shè)我公司是小規(guī)模納稅人,今年銷售收入500萬,主營業(yè)務(wù)成本300萬,期間費(fèi)用100萬,銷項(xiàng)稅14.5萬。那么今年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少?
公司為小型微利企業(yè),2021年收入1000萬,利潤400萬,參照企業(yè)所得稅行業(yè)稅負(fù),1、該公司利潤總額多少比較合適,2、應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?(企業(yè)所得稅負(fù)1%)
我公司是小微企業(yè)的個(gè)體公司,今年核定查賬征收公司。小規(guī)模納稅人,若2023年利潤是30萬元,那所得稅應(yīng)交多少?
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領(lǐng)用樣品市場推廣,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入入賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會(huì)收到鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼應(yīng)該是15000元!實(shí)際收到5000!還欠著10000元!怎么記會(huì)計(jì)分錄!原始憑證怎么寫
我們是建筑公司,班組在我們手里承包工作,是不是需要他們開勞務(wù)票過來
在四月份繳納的稅費(fèi),我是按稅收所屬期計(jì)入第一季度,還是按實(shí)際支付日期計(jì)入第二季度
那勞務(wù)公司承包方給甲方開差額征收全額開票的發(fā)票,是不是他們就可以抵扣了,是不是還得備案經(jīng)稅務(wù)同意,差額征收全額開票是不是也要先取得分包方的發(fā)票,分包方不管開普票和專票都可以是吧,分包方一般都是包工頭,他們是不是也可以選擇差額開票啊,還是他們正常按個(gè)體1%開普票就可以
老師那勞務(wù)公司承包方給光伏工程甲方開發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目填啥,大類是啥,建筑服務(wù)勞務(wù)嗎?還是啥
四月份繳納的所屬于三月份的個(gè)人所得稅,這筆錢我在申報(bào)第一季度利潤表時(shí)應(yīng)該加上嗎(按稅收所屬期)?還是把這筆錢算在第二季度(按實(shí)際支付日期)
電商開票太多,或是無票收入太多,怎么做賬,和裝訂憑證呢?一筆一筆的入賬嗎?好多啊?無票收入的太多的話,會(huì)不會(huì)是查呢?