你好; 記入原材料 ; 去領(lǐng)用記入研發(fā)支出去u核算? ?
老師您好,我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因?qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
個人獨資企業(yè):xx工程設(shè)計管理服務(wù)部 一般經(jīng)營項目是: 工程技術(shù)咨詢;工程監(jiān)理;設(shè)計咨詢和技術(shù)服務(wù);工程項目管理;室內(nèi)外裝飾裝修設(shè)計;企業(yè)管理咨詢服務(wù);凈化設(shè)備銷售;機電設(shè)備及配件銷售;五金配件銷售;消防安全器材的銷售;工程設(shè)備租賃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。 許可經(jīng)營項目是:建筑裝飾工程的設(shè)計與施工;建筑勞務(wù)分包; 想問一下老師,我接到生產(chǎn)車間的裝飾工程,可以開建筑服務(wù)*裝飾服務(wù),普通發(fā)票嗎?如果不可以,建議我怎么開票為好?
老師好!想咨詢一下,我們是一家分公司,從總公司購買設(shè)備,因為總公司沒有運輸資質(zhì),沒辦法開9%運費發(fā)票給我們,把運費金額折算成13%的設(shè)備開給我們,這樣的話,付款金額和發(fā)票金額不一致,有點差異。請問賬上怎么處理比較好?
老師,我有個問題想咨詢一下,我們公司承接了一個項目,對于客戶需要更換的就設(shè)備舊零件等,我們進行重新更換和安裝服務(wù),這些需要更換的設(shè)備和零件我們不生產(chǎn)也是外購的然后進行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問一下我們開具增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么開具?是兼營還是混合還是可以簡易?我這塊不太清楚
在開發(fā)階段購入設(shè)備,我想做研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是: 購入時 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時 借研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入 貸累計折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉(zhuǎn)到研發(fā)支出嗎?還是說直接在研發(fā)支出后面用設(shè)備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
一共有兩個問題, 運輸該設(shè)備的運輸費計入什么科目?
主要是我們這個設(shè)備還會銷售,所以不能全部計入到研發(fā)費用里面,可以部分計入研發(fā)費用,部分轉(zhuǎn)入庫存商品吧
你好;? 記入管理費用-運費核算的;? ?要分別去介入的??
可以計入制造費用么?制造費用包含什么
你好;? 你們自己生產(chǎn)來銷售的; 你可以記入生產(chǎn)成本 ; 就要做下? 分攤??