本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
9月開了一張10萬的專票,10月份也交了稅費(fèi),可是客戶把貨退了、也把票退了回來、我就紅沖了該發(fā)票、到了2022年一月份要報(bào)稅時,增值稅申報(bào)表的金額是負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù),我該怎么申報(bào)好
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個金額填在申報(bào)表哪里呢
老師現(xiàn)在報(bào)稅之前1-3月開具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經(jīng)繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報(bào)增值稅填寫金額是多少
老師現(xiàn)在報(bào)稅之前1-3月開具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經(jīng)繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報(bào)增值稅填寫金額是多少
請教老師們,8月份自行開具的兩張?jiān)鲋刀悓F?,這兩張專票10月份被退回開具了紅字發(fā)票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報(bào),先把8月份的這兩張專票稅費(fèi)交了還是?
工商年檢天要數(shù)據(jù)之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經(jīng)關(guān)賬了,那么25年一月份怎么建賬???都有哪些數(shù)據(jù)是需要從24年年末抄寫過來的???謝謝老師!
這個分錄應(yīng)該怎么寫啊
3月報(bào)個稅,人員沒有電話在5月份報(bào)個稅時填報(bào)可以嗎?
員工工資薪金個稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們該怎么做分錄
請問老師浩博電子繳納職工社保單位各個人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時,要怎么寫會計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
這是增值稅主表帶出來的數(shù)據(jù) 和按照您說的填寫見面明細(xì)表的數(shù)據(jù) 。 之前聽 他們說過 開3%的稅 紅沖了 如果政策是1% 就只能按照1%去沖減對嗎
對的,是的,是這么做的。
本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額要填寫一樣的。
那多交的稅額 怎么辦? 怎么寫分錄?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 應(yīng)繳稅費(fèi)在借方用余額表示多交。
這張紅沖的發(fā)票怎么記分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?你都幫忙發(fā)一下。
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行房款,和你其他的一塊 最后應(yīng)交稅費(fèi)是沒有余額的,他抵扣了你的籃子。