利潤300萬以內的稅率是5%。今年的政策。
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師好,我們公司是小微企業的旅行社,小規模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發票可以開普通征收的發票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發票,這個9000已經在開出去發票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
小規模公司,平時開工程管理咨詢費,除了法人工資,一點油票和餐費,沒有別的成本了,現在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實交多少企業所得稅,是不是沒有涉稅風險了?還有個體戶查賬征收的經營所得稅是不是按這個圖交,開同樣金額的普票比小規模企業所得稅交的多很多對吧
請問老師,我是個體戶小規模,一開始稅管員給核定的定期定額征收每月9萬,后來要是改成查賬征收了,那就是按照5級稅率計算經營所得,那個9萬就沒用了,是吧?
老師,一個小規模個體戶2018年成立時就是查賬征收,有內賬,但報稅時收入按開票收入報,成本費用按收入減去5000后的數填寫的,一直沒有與之對應的外賬。9月份開始建外賬,是重新建好呢還是在內賬基礎上建?如果重新建,是不是查到后僅交1萬元罰款即可?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
但是個體戶分紅不需要交個稅,有限公司需要交20%的個稅。
分紅先不管呢,按我說的這個的話是不是小規模比較好呀
利潤300萬以內的稅率是5%。今年的政策。 這個沒有100萬以內2.5%了?
對的是的,對的是的,對的是的。
分紅先不管呢,按我說的這個的話是不是小規模比較好呀 這個呢
是的,是這么理解的。