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老師 我公司是一般納稅人 貿易公司 6月購買了一輛叉車 總額是6萬元 當月已經收到6萬的專票 請問會計分錄怎么做呢?能一次性計入費用嗎

2023-07-05 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-05 17:30

你好!這個會計上不能一次折舊,但是稅法上可以一次稅前扣除

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你好!這個會計上不能一次折舊,但是稅法上可以一次稅前扣除
2023-07-05
你好,你這個票據(jù)是6.5萬?
2025-04-16
之前5萬不包含這個三萬的 借預付賬款 進項 貸銀行存款3萬
2021-06-26
你好,你們單位不就是園區(qū)嗎?
2022-06-29
1、取得的旅游收入: 借:銀行存款 106萬 貸:主營業(yè)務收入 90萬(106-106*0.09) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)16萬(106*0.09) 支付給其他單位的住宿費、餐飲費、交通費、門票費等: 借:成本費用類科目 95.4萬 貸:銀行存款 95.4萬 按照差額征稅,主營業(yè)務收入減去成本費用后的余額為銷售額,銷售額和銷項稅額之和為旅游收入。 2、繳納5月應交增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 8萬 貸:銀行存款 8萬 3、進項稅額和銷項稅額的計算: 進項稅額=95.4*0.06+20=20萬 銷項稅額=106*0.09=35.4萬 預繳增值稅=35.4-20=15.4萬 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 15.4萬 貸:應交稅費——未交增值稅 15.4萬 4、銷售小轎車: 借:固定資產清理 15萬(20-5) 累計折舊 5萬 貸:固定資產 20萬 借:銀行存款 12萬 貸:固定資產清理 11.3萬(12/1.13) 應交稅費——簡易計稅 0.7萬(12/1.13*0.03) 應交增值稅=0.7-0.06=0.64萬 借:應交稅費——簡易計稅 0.64萬 貸:銀行存款 0.64萬 預繳增值稅的分錄: 借:應交稅費——未交增值稅 3萬 貸:銀行存款 3萬 5、應繳納的增值稅=35.4-20+0.7-8=17.1萬,結轉增值稅的分錄為: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 17.1萬 貸:應交稅費——未交增值稅 17.1萬
2023-11-05
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