你好,你是按照什么來確認收入的?如果按照完工進度的話,按照5%來確認。
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
我們是工程施工企業,現在我們有一個工程,我們剛開始干,干了大概不到5%,可是對方已經支付了我們30%的工程款,工程款都開票了,這種情況我確認多少的收入啊
老師,我們房地產開發企業,有個掛靠的施工單位,我們主動給對方付工程款,對方目前為止還沒有給我們開過票,我們一直計預付工程款,這次對方主動找我們預支工程款,我們還是記到預付工程款,可以嗎?
老師,你好!我們公司干一個項目,這個月收到了一筆工程款140W,其中100W是工程款,40W是人工費,我們給對方開了140W的專票,現在我們該怎么做賬才合適?
如果按照完工進度確認收入的話,那么增值稅開票收入和所得稅收入不就不一樣了嗎,
對的,是的,不一致的,你到年底能一致嗎?年底一致起來就行。
如果我按實際發生的成本確認成本,開票金額確認收入,這樣可以嗎
那你會不會收入小于成本?
現在是收入大于成本
那就可以的,可以這么做。
還有就是,這個工程的勞務部分我們分包了,對方已經施工了一部分,但沒有開票呢,我可以暫估嗎
可以的,可以這么做的。
分錄怎么寫呢,開票后需要沖銷嗎
借工程施工勞務費,貸應付賬款 確認收入之后結轉到主營業務成本。借主營業務成本 貸工程施工勞務費