你的資產負債表未分配利潤年初數據不變,你的期末余額會減少。匯算清繳的稅。納稅調減如果有發票。 沒有
老師,公司一固定資產應該在去年的10月份停止計提折舊,結果忘了日期,一直計提到今年7月,多計提了2680元。會計分錄應該怎么做反沖呢?借:累計折舊2680貸:管理費用2680,然后:借:以前年度損益調整2680,貸:利潤分配未分配利潤2680嗎?這樣做對嗎?感謝
老師,我公司執行的小企業會計準則,有筆應付福利費是以前年度多計提的,2022年末沒有通過以前年度損益調整科目,直接記入了未分配利潤,這樣就造成了資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤不匹配,有風險嗎?
老師我是跨年度少計提固定資產了 我是小企業會計準則,22年少計提折舊了 我23年1月份做借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊 ,我目前還沒做匯算請教,那么我的賬務賬務是正確的嗎以及我稅務報表需要做什么?
老師好,我們是小企業會計準則年初調了去年的利潤,直接沖減未分配利潤處理的,去年申報表利潤額是虧損70多萬,資產負債表上面的利潤分配就變成70萬-調整的未分配利潤增加的2萬+今年1月份的利潤額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發生額。調了去年的損益要去稅務局改報表嗎?直接按季度申報有影響嗎?
老師好,我們去年折舊忘記計提,四月份不提了,直接做借,利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊可以嗎? 這樣資產負債表未分配利潤年初余額就會有變化,會有稅務風險嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
您的意思就是資產負債表中,那我的金蝶系統里邊未分配利潤年末數會減少,那么未分配利潤年末數-年初數跟利潤表凈利潤對不上咋辦
可以忽略的,如果你想要調整成一致的,修改期初未分配利潤,軟件做賬的找你軟件售后。
所得稅季報怎么辦
電子稅務局財務報表怎么報呢,修改未分配利潤年初數嗎還是怎么弄呢 稅務局報表是不是未分配利潤年末-年初要跟利潤表凈利潤一致呢
那你現在修改嗎?不修改的話,你就按照你現在賬上的來申報,后期你調整了之后再修改
現在不是電子稅務局季報財務報表,我應該修改哪個數據呢?我應該什么時候修改好呢
累計折舊和未分配利潤 累計折舊減少,未分配利潤減少
剛才打錯了 利潤分配增加,累計折舊減少
我是手動改資產負債表未分配利潤期末數嗎 就是未分配利潤期末-起初要和利潤表凈利潤數據一致是嗎
你好,手動修改期初余額,期末不用手動修改的,你做賬務處理那塊會變更的。
那稅務局報的報表怎么手動改呢,不改的話,系統中未分配利潤年末-年初與利潤表不一樣 2.老師,我是去年少提折舊,今年補提借,利潤分配-未分配利潤,貸,累計折舊,不是累積折舊增加,未分配利潤減少嗎 實際中怎么處理方便呀,怎么做憑證
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,你看一下能修改吧 實務中你不想做做處理的話,你可以忽略這個勾稽關系不一致沒有關系,忽略不管了。
現在就主要是電子稅務局報表勾稽關系必須一致是嗎 為了方便處理,補提的折舊能不能直接記到本年費用里邊,或者就是手動改一下年末數還是怎么辦
可以的,可以這么做的,直接做到今年不影響報表的。
那到時候所得稅匯算清繳是不是比較麻煩,到時候折舊表就對不上了
應該可以忽略申報的。
您實際工作中建議怎么做,補提折舊做到未分配利潤還是直接寄到當年費用呢
做到當年的成本費。