你好,這個需要申請退回稅,你的應補稅款是負數的,申請退回。
我司小規模9月代開發票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
老師現在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
老師現在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
老師,小規模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
請問1季度開了9萬專票,1季度已經交了增值稅,2季度如果開9萬負數專票沖紅,再重開專票時,沒有超過9萬時,是否不用交增值稅了?在填報增值稅報表時要注意什么?是小規模納稅人
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產全部轉移到B公司,現在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結轉到利潤分配,如果結轉利潤分配就調增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產負債表期末數左右不平衡,左邊資產比右邊負債+所有者權益多了132966.45元
現行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業,上一年盈利了4萬多,24年業務量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業所得稅匯算清繳,企業利潤為負數需要退之前預繳的稅款?,F在辦理企業所得稅退稅會引起稅務稽查嗎?退稅對企業有風險嗎
具體的你可以問一下你稅務局的,一般他不留以后抵扣
我剛才問了當地稅務局,他們說我是小規模企業,開紅沖時就開對等或超額的專票才可以抵扣巳繳稅額,不能退款,現在跨月季度了就沒有辦法抵扣
你好,他的意思就是不退以后也抵扣不了,是這個意思嗎?
稅務局回答是的
那這種不合理的,我們這邊都給退,一般納稅人不允許留著以后的。
之前我也是有這樣的事情,可以抵,現在說不行
小規模的不允許留著抵扣,一般納稅人的可以留著抵扣。剛才打錯