你好,根據實現的收入,在增值稅申報表的收入欄次填寫就是了?
房地產企業開具了預收款發票后,當月的增值稅一般納稅人申報表如何填寫??
老師,房地產企業一般納稅人,按揭款收到后因客戶需要開具了全額增值稅普通發票,可否確認收入(成本沒有歸集完)?如果確認收入如何做賬申報?
你好,我們是房開企業,一般納稅人簡易計稅,營改增之前已經開具了全額地稅收據的,現在開增值稅全額正式發票的話(之前營業稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發票?申報時在增值稅在哪里申報?增值稅需要填哪幾個表??增值稅表一怎么填????謝謝
房地產開發企業平時預交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發票時,所產生的銷項稅可以用以前按3%預交的增值稅進行抵減嗎?這方面有什么具體規定?在增值稅申報表中如何填報?
某生產企業為增值稅一般納稅人及生產的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企某生產企業為增值稅一般納稅人及生產的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企業有關生產經營的業務如下銷售產品給某大商場開具的增值某生產企業為增值稅一般納稅人及生產的貨物,適用13%的增值稅包月份該企業有關生產經營的業務如下,銷售產品給某大商場開具的增值稅專用發票取得不含銷售額80萬元,同時取得了銷售獎,產品的送貨運費收入為5.65萬元含增值稅期啊格與銷貨。貨物不能分別核算,二銷售乙產品開具了增值稅的普通發票,取得含稅銷售為22.6萬元
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
但是我們的稅款已經提前預交了,增值稅收入也已經更正到以前年度了。當期開具的發票該往哪里申報了,如果申報當期會產生稅款。而且還會提現出來有收入。跟企業所得稅會不相符。
你好,當期開具的發票,在增值稅申報表的收入欄次。 稅款已經提前預交了,把預繳的稅款填寫在申報表預繳稅額欄次就是了?