你好,這個是不需要更正的
去年開了十幾萬的普通發票,沒有成本費用票,今年1月紅沖,那我去年要交所得稅嗎,要怎么處理?
#提問#老師 去年的費用在今年6月份開了發票,企業所得稅匯算能在去年扣除該費用嗎?現在要更正申報
老師,去年收到的票,已經認證了,現在要紅沖,那今年怎么操作,進項稅在今年做轉出可以嗎,還是要更正去年的報表
老師想請教一下,我如果更正了前年的所得稅申報表,那去年今年的是不是也要更正
小規模,自然人獨資企業,去年開了普通發票,去年繳納了稅款,今年這筆發票需要紅沖,但是去年繳納了個人經營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發票,需要更正21年的個人經營所得嗎還是只能申報在22年的個人經營所得
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那去年的成本不是少了嘛
但今年做了一個正數,又做了一個負數,等于是沒有變化的
好的,謝謝老師
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