你好,是對方 沖紅了你的成本發票是么? 還是怎么你開出去的沖紅?
去年開了十幾萬的普通發票,沒有成本費用票,今年1月紅沖,那我去年要交所得稅嗎,要怎么處理?
去年發票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?去年已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發票6萬,暫估費用6萬,3月取得發票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發票2萬,匯算清繳調整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
小規模,自然人獨資企業,去年開了普通發票,去年繳納了稅款,今年這筆發票需要紅沖,但是去年繳納了個人經營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發票,需要更正21年的個人經營所得嗎還是只能申報在22年的個人經營所得
去年1月份開了普票給對方,現在能紅沖開專票嗎?稅務上怎么操作么?今年2月份開的普票也要求改成專票,報稅的話,需要交稅嗎?
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬啊?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規嗎
我開出去的沖紅
不用影響去年的所得稅,沖減今年的收入, 減少今年所得稅的。
今年沒開票了怎么辦
那你可以申請退稅吧。??
我去年開票了沒有成本票,這個要怎么處理
稅還沒報上去
所得稅也還沒交
票又開在去年了
都是去年的事了,不知道你是假設還是怎么,這么長期時間沒報稅要罰款的。 沒有成本票要多交企業所得稅。
去年12月開的票啊,沒明白我的意思嗎
1月紅沖是不是也沒什么用了
額,是的,1月沖紅也是算到2021