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老師,之前開增值稅發票時因核算員提供的數字有誤導致多繳納了增值稅款,稅局說退稅手續太麻煩,就放著我們代開發票時抵扣增值稅款,一直抵了還剩300多塊沒抵完,后來自行領票開發票,這筆增值稅稅款就一直放著,再后來國地稅合并我申請退稅說因年限久無法查數據,我這邊只能拿著他們的批示在賬上把這筆錢處理了,那這個賬要怎么做?可以計入營業外支出嗎?

2023-07-02 23:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-02 23:56

同學你好,直接計入營業外支出就行,可以計入營業外支出。

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快賬用戶9955 追問 2023-07-02 23:59

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-07-03 00:11

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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同學你好,直接計入營業外支出就行,可以計入營業外支出。
2023-07-02
你好 分錄處理為 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 為什么不想抵扣以后了
2021-01-11
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產和裝修款項未開發票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業外收入科目,并繳納企業所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規的要求。
2023-12-27
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
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