借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數 貸應交稅費 負數?????
老師好,我想咨詢一下,公司預繳了增值稅和附加稅,會計分錄要怎么做呢?是1月份的增值稅申請了延期申報,然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
老師,我們公司是5月份去做的稅務登記,然后5月份沒有發發票,稅務局通知我們要報增值稅和附加稅,說是新辦的公司第一個月都要月申報對嗎?然后6月份開出39萬的發票,就要繳納增值稅和附加稅了
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當月繳納后,當月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號登錄電子稅務局,怎么解除法人辦稅員身份啊,
具體的分錄呢,比如退4000元增值稅,140元城建稅,40元教育附加、60元地方教育附加?
您之前的會計分錄是怎么做的?
復制上面以前的分錄,把數字改成負數
我們之前第一季度是小規模,又剛好卡這變更為一般納稅人,在申報的時候有一筆收入直接按3%納稅,6月份稅局說那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納,現在退的是那2%的增值稅及附加,這個怎么做啊
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。