你好 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
老師!您好!我想請教一下,對方給我們對公付錢了,但是不需要我們給他開發(fā)票,我們應(yīng)該如何調(diào)賬呢?
老師,請問對方給我們開發(fā)票,少開了56塊錢,之前做賬管理費(fèi)用-應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款 。現(xiàn)在對方說那56塊錢不要了,我們怎么做賬
老師請問對方給我們開票不小心多開了6分錢,我們應(yīng)該如何處理這6分錢
老師請問一下,我們出納付了一筆款應(yīng)該是對公支付的,但她卻對私支付了,現(xiàn)在對方又不愿意退回這筆款,這筆款我們是要去開發(fā)票的,那我們要如何處理好呢?
老師,您好。我公司以前付貨款給對方,但是對方少開了幾千塊錢的發(fā)票給我們,對方也不肯補(bǔ)開發(fā)票,我公司要如何記賬處理呢?謝謝老師。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
營業(yè)外收入是不是還得繳納增值稅?
不是的,這個(gè)不涉及增值稅的
老師,醫(yī)療美容行業(yè),請問我們公司購買的展架放在院內(nèi)作為展示作用,金額78000,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的