你好,需要的,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致。
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費用本應(yīng)該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應(yīng)少繳納這次費用對應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師,臨時工有簽收工資表,進入成本了,但是沒有個稅申報,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?謝謝
匯算清繳,審計調(diào)整的收入要體現(xiàn)到增值稅申報表上嗎,麻煩老師進行解釋,謝謝
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個會計全額確認收入了,審計按服務(wù)期進行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認,而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
請問老師,現(xiàn)在對23年的賬進行了審計,審計有調(diào)整報表,現(xiàn)在按照審計調(diào)整后數(shù)據(jù)進行匯算清繳,電子稅務(wù)局的財務(wù)報表需要更正為審計調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
怎么說所得稅的銷售額要一致呢
調(diào)整的是去年的賬務(wù)呀,繳納的所得稅也是去年的呀
所屬期2022年一到12月份增值稅和所屬期一到12月份所得稅需要一致 去年的怎么了?去年的就能不一致嗎? 所得稅的匯算清繳的時候可以調(diào)整。
那為何要體現(xiàn)在現(xiàn)在申報表上呢
不體現(xiàn)在申報表,怎么能體現(xiàn)你有收入?
這個是規(guī)定,如果你不一致的話,你不修改 可以試下 稅務(wù)局會找你們的
稅務(wù)局系統(tǒng)那邊有預(yù)警的
所得稅的匯算清繳的時候可以調(diào)整。匯算清繳的時候調(diào)整什么呢?
你好,調(diào)整你的銷售額,它是給你增加了還是減少,增加了的話,納稅調(diào)整明細表收入類稅收金額填寫 如果是減少了納稅調(diào)整明細表收入類賬載金額填寫。