這個是可以抵扣進項稅額的。
做入職工教育經(jīng)費的培訓費取的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
一般納稅人收到 職工教育經(jīng)費專票可以抵扣嗎?
請教育一下事情,發(fā)生職工教育經(jīng)費取得的專票可以抵扣進稅額嗎?
職工教育經(jīng)費產(chǎn)生的專票可以用于抵扣嗎,老師
請問老師,職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣嗎?如果可以抵扣、那放到:借方費用的職工教育經(jīng)費就與貸方應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費不相等啦。正好差進項稅額呀?
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
職工教育經(jīng)費在哪個科目里面,是管理費用嗎
是的,就是計入管理費用,職工教育經(jīng)費
老師,職工教育經(jīng)費有什么要求嗎
這個是用于提升職工的職業(yè)技術(shù)水平都可以計入
好的,不可以用培訓費科目嗎
是的,不用進入培訓費科目
為什么呢,老師,這地方?jīng)]太懂,兩者有什么區(qū)別嗎
培訓費就是職工教育經(jīng)費,只列入一個。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,周末愉快