你好!是的,正規(guī)的做法就是這樣
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬,補(bǔ)交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表,請(qǐng)問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理,是反結(jié)賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理,如何處理憑證。謝謝!
建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬,補(bǔ)交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表,請(qǐng)問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理,是反結(jié)賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理,如何處理憑證。謝謝!
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開出來了,只是沒及時(shí)給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問要怎么處理?
老師,您好!2021年公戶支付了金額,發(fā)票開的也是2021年的日期,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢? 另外還需要去調(diào)整2021年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表嗎?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
若是主營業(yè)務(wù)成本的,怎么做賬務(wù)處理呢?
你好!你是以前沒有做成本,現(xiàn)在要做成本是嗎
是的,以前都不知道這個(gè)發(fā)票的存在,所以都沒做賬,一直在應(yīng)付賬款中掛著,現(xiàn)在收到發(fā)票是2021年的,怎么做賬務(wù)處理呢
借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付賬款等。 然后借利潤分配,未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。
然后還要去更正2021年企業(yè)所得稅年報(bào)是嗎
你好!是的。如果有利潤可能還要 退稅
老師,那2022年多計(jì)提的附加稅是不是也是同樣的道理去做呢?
你好!是的,也是一樣的操作