你好,你單獨的開安裝的需要的。
老師,我們是一般納稅人,是風力發電設備維修安裝方面的,在異地幫別的公司去做這個設備維修安裝需要我方到稅務機關開具外經證嗎
請教一下問題 ,跨市銷售設備及安裝,但開發票是設備開了13稅率,而安裝開了發票9%,這種需在項目當地預繳增值稅,是怎樣計算預繳的,以上是合同的內容,第一欄我開了13%的銷售發票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務發票,是這樣開嗎,這個合同是跨市經營的
公司做環保設備需要安裝,設備是13%,安裝開9%,安裝在全國各地請問安裝的增值稅需要異地預繳嗎
從國外進口需要安裝的設備,國外公司找了中國一家安裝公司給調試,安裝費是國外支付,安裝公司屬于出口嗎,交不交增值稅
老師?您好!我們是安裝公司,外地預繳撥儀器設備款需要預繳嗎
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
那怎么在異地預繳
公司的設備全國各地都有
你好,現在電子稅務局辦理外經證,然后在增值稅及附加稅預繳申報表里面申報就可以的。
我們安裝又承包給了安裝公司,安裝公司也開給我們9%的發票
你好,那就是相當于分包款,在你的增值稅及附加稅預繳申報里面有一個扣除項目,在這里面填寫。扣除分包款之后再預繳增值稅附加稅,但是企業所得稅這個是根據你的不含稅金額來。
老師分包的是個體戶開給我們的是1%的安裝費專票,是不是預繳申報的扣除項目填不含稅金額
填寫含稅的,你的銷售額也是含稅的。