您好,是這樣的,就是說,你智能工程銷售作為13%,然后呢,安裝9%的
前提是建筑行業,承包了中央空調系統采購及安裝工程。甲方要求合同總價其中的40%金額開具13%稅率的設備專用發票,以前只開過9%稅率的建筑服務類發票,請問這個13點的發票商品欄的大類以及小類應該選擇和填寫?? 商品欄能否僅列一項,因為整個空調系統涉及多種設備及零配件,無法一一列舉
老師,我公司主要是外購安防監控設備以及樓宇對講設備,然后并負責安裝的!經營范圍其中有安防設備銷售、安裝、調試及維護。現在我公司簽訂了一個電子監控與樓宇對講的工程施工合同,施工總承包方式承包,包工包料。我家公司開具此項目發票時,是按建筑安裝類別9%稅率開具,還是按商貿類混合銷售行為開具稅率13%貨物銷售并安裝的發票
請教一下問題 ,跨市銷售設備及安裝,但開發票是設備開了13稅率,而安裝開了發票9%,這種需在項目當地預繳增值稅,是怎樣計算預繳的,以上是合同的內容,第一欄我開了13%的銷售發票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務發票,是這樣開嗎,這個合同是跨市經營的
老師你好,我司是一家空調經銷商,現接到了一個工程單子,正常來說零售空調是包括安裝的,一般納稅人開具發票單價含稅13%,但是工程的空調安裝是設備和安裝拆開計算的,我現在有兩個疑問,第一合同簽訂設備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務9%嗎? 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風管暖風系統簽訂我是不是能開具工程服務9%稅率的發票?
老師你好,我們是工程設備銷售及安裝的,開票是9%,然后現在我們有部分主合同之外的,小金額的,沒有合同,只有聯系函,要開9%的發票,且跨省的,請問這種沒有沒有合同開不了外經證該怎么預繳啊?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
那異地預繳是否只對安裝的那部分進行預繳?
嗯對,這個是可以的
但我申請外出經營許可時就把整個合同的金額(有銷售和安裝的金額)都進行備案了,我外地預繳時就只挑安裝部分的金額進行預繳,這樣沒問題?
這個是沒問題的,你好