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請教一下問題 ,跨市銷售設備及安裝,但開發票是設備開了13稅率,而安裝開了發票9%,這種需在項目當地預繳增值稅,是怎樣計算預繳的,以上是合同的內容,第一欄我開了13%的銷售發票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務發票,是這樣開嗎,這個合同是跨市經營的

2023-04-08 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-08 10:24

您好,是這樣的,就是說,你智能工程銷售作為13%,然后呢,安裝9%的

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快賬用戶4239 追問 2023-04-08 11:07

那異地預繳是否只對安裝的那部分進行預繳?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 11:07

嗯對,這個是可以的

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快賬用戶4239 追問 2023-04-08 11:11

但我申請外出經營許可時就把整個合同的金額(有銷售和安裝的金額)都進行備案了,我外地預繳時就只挑安裝部分的金額進行預繳,這樣沒問題?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 11:13

這個是沒問題的,你好

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您好,是這樣的,就是說,你智能工程銷售作為13%,然后呢,安裝9%的
2023-04-08
您好! 空調的銷售與安裝屬于混合銷售行為,國家稅務總局公告2018年第42號明確,需要按13%稅率來開票的,不能分開的 如果您屬于單獨提供安裝服務的,那么可以開具9%
2023-05-25
同學你好 齊老師不在這里答疑,我給你解答可以嗎? 1.兼營可以分開開不同稅率的,混營的是從高開 2.可以的 對的,需要有對應的發票
2020-09-09
你好,銷售貨物和安裝的,直接開具銷售貨物的13%
2021-03-03
你好,你們現在補上一個合同不就可以了,必須開外境證,要不你預繳不了的。
2023-07-12
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