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當(dāng)月進(jìn)項30000 銷項20000 借記應(yīng)交銷項20000 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000 貸進(jìn)項30000 對嗎

2023-06-29 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-29 16:47

你好 是這樣寫: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10000

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你好 是這樣寫: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10000
2023-06-29
第一個對的 第二個不需要做的
2020-10-09
同學(xué)你好 做分錄嗎
2023-04-26
進(jìn)項大于銷項,形成留抵,可不做賬了
2023-06-29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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