你好,調(diào)整以前年度的損益類的科目的, 比如你的費(fèi)用少做了借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 補(bǔ)上 代替了這個(gè)成本費(fèi)用類的科目
老師,麻煩問(wèn)下這句話是什么意思啊,麻煩老師用通俗的語(yǔ)言講解一下,
老師 客戶想知道這個(gè)企業(yè)所得稅具體怎么來(lái)的 怎么計(jì)算的 能麻煩麻煩用清楚 通俗易懂的語(yǔ)言解釋下 因?yàn)槲乙恢弊屗峁┏杀举M(fèi)用發(fā)票
老師,差額征稅是什么意思的,不太懂,麻煩老師用通俗的語(yǔ)言講解一下
老師,麻煩問(wèn)下以前年度損益調(diào)整怎么理解,實(shí)際中怎么應(yīng)用,麻煩老師用通俗的語(yǔ)言講解一下
老師,或有事項(xiàng)指的是什么,麻煩老師用通俗的語(yǔ)言講解一下
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
老師麻煩舉個(gè)例子說(shuō)明一下,你這么講我覺(jué)得太抽象了,哭泣
你好,你的費(fèi)用少做了20,正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸應(yīng)付賬款20,但是你這個(gè)分錄沒(méi)有做,現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款金額是20。
老師,我記得之前看到過(guò)有說(shuō)次年發(fā)現(xiàn)少交或多交所得稅的這種怎么用以前損益調(diào)整來(lái)算的
所得稅做所得稅費(fèi)用,它不和費(fèi)用的是一樣的,那你多交了就是多做了借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,以前年度損益調(diào)整 和我上面舉的這個(gè)例子是一樣的,就是少交了借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
老師,麻煩你寫的詳細(xì)一點(diǎn)吧,謝謝老師
多交了100 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、100 貸、以前年度損益調(diào)整,100 你對(duì)賬務(wù)處理熟悉嗎?如果你不熟悉的話,我給你寫多少應(yīng)該不知道。
比如一提到企業(yè)所得稅,你首先想到的是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅 因?yàn)檫@個(gè)是跨年的,涉及到損益類的科目,用一前年度損益調(diào)整來(lái)表示。
老師,我熟悉,但是不是很熟悉,就是其實(shí)是懂的
懂的話,我上面不用寫金額,你應(yīng)該也能看懂 多交了100 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、100 貸、以前年度損益調(diào)整,100 這理解吧