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老師,差額征稅是什么意思的,不太懂,麻煩老師用通俗的語(yǔ)言講解一下

2023-05-10 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-10 17:29

你好,比如你開(kāi)一個(gè)顏色,然后你有100塊錢(qián)的收入,但是呢你這個(gè)要出80塊錢(qián)的門(mén)票,那么對(duì)于你就按20塊錢(qián)的收入征稅。

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你好,比如你開(kāi)一個(gè)顏色,然后你有100塊錢(qián)的收入,但是呢你這個(gè)要出80塊錢(qián)的門(mén)票,那么對(duì)于你就按20塊錢(qián)的收入征稅。
2023-05-10
你好,圖片是模糊的,可以文字發(fā)送出來(lái)嗎
2022-09-07
您好,遞延所得稅影響,主要考慮暫時(shí)性差異。就是現(xiàn)在多交以后少交,現(xiàn)在少交以后多交的事兒
2023-08-31
應(yīng)交所得稅是基于企業(yè)的應(yīng)稅所得(稅前利潤(rùn)加上或減去暫時(shí)性差異的影響)乘以稅率來(lái)計(jì)算的。(10 000%2B5 000/5x6/12-5 000/10x6/12)x25%=2562.5(萬(wàn)元),應(yīng)稅所得是稅前利潤(rùn)加上由于會(huì)計(jì)與稅法折舊差異導(dǎo)致的金額,乘以稅率。所得稅費(fèi)用 = 應(yīng)交所得稅 - 遞延所得稅資產(chǎn)(或 %2B 遞延所得稅負(fù)債)。2018年確認(rèn)所得稅費(fèi)用=2 562.5-62.5=2500(萬(wàn)元),由于確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),因此所得稅費(fèi)用會(huì)低于應(yīng)交所得稅。
2024-04-15
你好? ?您好!或有事項(xiàng),是指過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的,其結(jié)果須由某些未來(lái)事件的發(fā)生或不發(fā)生才能決定的不確定事項(xiàng)。主要包括:未決訴訟或仲裁、債務(wù)擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量保證(含產(chǎn)品安全保證)、承諾、虧損合同、重組義務(wù)、環(huán)境污染整治等。 (1)或有事項(xiàng)是因過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的; (2)或有事項(xiàng)的結(jié)果具有不確定性; (3)或有事項(xiàng)的結(jié)果須由未來(lái)事項(xiàng)決定。
2023-08-30
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