是的,還是要體現應交增值稅
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應收賬款xx貸,主營業(yè)務收入貸應交稅費-銷項稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應交計入營業(yè)外收入是嗎?
請問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時做賬的時候 ,這個應交稅費 應交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬,我們不交稅,那做賬做了應交稅費咋辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒有超過30萬 那我做賬還需要是 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 了嗎
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒有超過30萬 那我做賬還需要是 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 了嗎
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒有超過30萬 那我做賬還需要是 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 嗎 我第一季度的帳還需要更改嗎 那我可以做賬是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業(yè)務對利潤表“營業(yè)利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小?!?/p>
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
可是有些開發(fā)票了 還有些沒有開發(fā)票 都是要貸:主營業(yè)務收入 應交稅費啊 那我第一季度結賬的還需要更改嗎
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免