你好,您要是只是收貨款沒有其他業務發生,就沒有其他的分錄了。
7月已收貨款存入銀行發票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款8月收到發票:借應收賬款貸:主營業務收入
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業務收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業務收入 借庫存商品 貸主營業務成本?
銷售商品后收到貨款怎樣做分錄?是借銀行存款、貸方用應收賬款,還是主營業務收入好呢?
收到貨款做分錄 借,銀行存款 貸,應收賬款 給對方開完票后分錄 借應收賬款 貸主營業務收入, 這樣對嗎
老師,收到貨款后,做的分錄是:借銀行存款,貸:應收賬款,月末要不結轉到主營業務??分錄怎么做?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
就是說需要看你后邊繼續發生了什么業務。
收款后不用轉到主營業務收入了嗎
是實際銷售才是確認收入的,看你有沒有銷售。
銷售了,去年開的票,今年收的款
你好? 去年就做收入的 才對 沒記嗎