您好, 是發票未到,還是發票未開?,
7月已收貨款存入銀行發票未到,會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款8月收到發票:借應收賬款貸:主營業務收入
老師,我們開出發票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,銀行收到5000,發票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應收賬款 貸:主營業務收入,借:銀行存款 貸:應收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業務收入?
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業務收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經過下面的分錄 2. 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:銀行存款 貸:應收賬款?
老師,銷售貨物貨已發出,票未開款未收這樣做對嗎? 發出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應收賬款 開出發票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
款已收發票未到
您好, 七月份 借銀行存款 貸預收賬款 八月份實際發貨確認收入開發票 ,借預收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費,應應交增值稅