你好,勾稽關系不成立,是什么原因導致的呢???
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導致勾稽關系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
老師,幫我看一下現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)怎么來的,圈起來的我知道怎么來的,資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表勾稽關系是什么?就是不知道現(xiàn)金流量表的勾稽關系,不要在網(wǎng)上復制粘貼,我網(wǎng)上也搜過相關解釋都沒看懂,具體到現(xiàn)金流量表每個科目數(shù)據(jù)勾稽,謝謝!
老師您好,我根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負債表和利潤表 但是編制出來的報表不平,這個應該怎么調(diào)整呢
老師您好,我的利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關系不成立,我現(xiàn)在編制的報表是2017年的,這些數(shù)字都是按照科目余額表上提供的編制的,數(shù)字都是合適的,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認收入發(fā)現(xiàn)多開了,成本也已經(jīng)確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個稅系統(tǒng) 1個月內(nèi)還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發(fā)放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關于這個企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
這個我對了數(shù)字也都是合適的,在不知道啥原因,老師我現(xiàn)在就想把這個報表調(diào)平,老師這個具體應該怎么做呢
你好,你這里都不知道具體原因,是無法直接調(diào)整的?