合同上是安裝包括在一起的,開票就不能分開開要和合同一樣。
老師好,咨詢您一個問題,我們是工業企業一般納稅人,但經營范圍中有承接工程建設業務、對外承包工程這兩項。給客戶銷售產品的同時帶安裝業務,合同中將銷貨款和安裝款分別列明。我們按銷售開13%的發票,按提供安裝勞務按簡易計稅開3%的發票,可以這樣做嗎?
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產鋁合金門窗,同時把生產好的成品運到工地上安裝 ,我公司生產的門窗成品的成本,是不是按照一般生產企業結轉生產成本 ,產成品拉到工地上安裝,怎么做賬務處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務合同,就簽了一個總合同,我們只給他提供建安發票,我們按進度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務處理
我們是建筑安裝企業,現在有個項目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進材料例如購進A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發票,這樣我們購進A材料有進項可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因為這批材料實際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項目上用) 問題1.我們收到材料供應商開給我們 的進項發票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業,沒有這個銷售材料的經 營范圍,但是實際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發票是嗎?
老師你好,我司是一家空調經銷商,現接到了一個工程單子,正常來說零售空調是包括安裝的,一般納稅人開具發票單價含稅13%,但是工程的空調安裝是設備和安裝拆開計算的,我現在有兩個疑問,第一合同簽訂設備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務9%嗎? 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風管暖風系統簽訂我是不是能開具工程服務9%稅率的發票?
老師,你好,我們屬于經銷商一般納稅人,找供應商采購了一批材料含安裝,進項安裝勻到產品進里面了,我們跟客戶簽訂了一筆賣貨含安裝的銷售合同,開票時可以產品和安裝分開開嗎?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
合同上材料款和安裝費單獨列明的也不可以嘛?
你好 是的可以的可以?