待攤費用取消了,小于一年的用預付賬款代替了超過一年的用長期待攤費用,然后按照受益期來攤銷就可以了。
房租發(fā)票今年3月份才收到,去年12月先攤銷了房租費,導致年底長期待攤費用為負數(shù),如何處理?
老師,就是我們的房租費對方開了1年的票給我們,但是我們還沒付款,如何進行賬務處理,可以放入長期待攤費用里面嗎
老師,租賃的房租發(fā)生裝修費,30萬,這種如果做賬務處理,合理合規(guī)一點的是什么樣的,按照租賃期長期攤銷還是怎么攤銷?
房租先付款,后回發(fā)票如何賬務處理 如何攤銷期間 如果放長期待攤如何做,什么情況下放長期待攤合適
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后來票時按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款,但如果這樣預付賬款就攤銷完了才能平,可以用長期待攤費用過度下嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
之前賬務是掛的預付,一次性收回發(fā)票,收回的期間對應是前面的,現(xiàn)在我一次性入費用嘛
是的,原來你前面要是沒有做費用,現(xiàn)在就一次把前面發(fā)生的費用都補上就行了。
常規(guī)來說房租的應該怎么入賬是合適的,對于先付房租然后后面收回發(fā)票的,
你好 發(fā)生是地沒票也入賬 后面回來發(fā)票就行?
比如我是3-9月一直預付,到12月才收回來3-9所屬期間的發(fā)票,3-9月這部分我都沒攤銷,我日常做的話,怎么可以做分錄每月攤銷上費用(如果我直接計入費用的話就不好區(qū)分有多少未回發(fā)票了)還是加一個二級科目暫估的過度
你好 現(xiàn)在6月 前面過去的月直接記費用就行了? 后面是按月記費用