你好,你的固定資產賬務處理不用修改的,當時沒有支付的掛著應付賬款嗎?
我們公司是房地產開發企業,之前有幾套商鋪賣給了股東,當時一次性付清了全款,收入成本也結轉了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉回,貸款目前銀行還沒有放下來,股東買的商鋪現在出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產計提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經都結轉了
我們公司是房地產開發企業,之前有幾套商鋪賣給了股東,當時一次性付清了全款,房款收入成本也結轉了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉回,貸款目前銀行還沒有放下來,現在這幾個商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產計提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結轉的房款的收入和房屋成本是否要轉回
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
公司買了一臺設備,資金不足,所以跟金融租賃公司簽訂了合同,以租賃的形式,由租賃公司付款,設備我們公司先使用。合同分期三年,每個月支付租賃公司本息,租賃公司開具發票,發票分別為融資租賃-設備、融資租賃-直租租賃利息、融資租賃-直租承租人服務費三種發票,現設備票已開齊,利息票還有部分未開,服務費還未開具,今年年底付清,剩余發票開具,然后把所有權轉讓給本公司。哪些發票應該進固定資產?
老師,你好,我們公司去年購入幾臺設備,我們設備款才付其中一部分了,供應商票也只開了付錢部分,公司因為資金周轉以后改用融資租賃形式,所以供應商今年把去年的票紅沖了,供應商把錢也全部退給了我們。固定資產目前還在公司,那我會計處理怎么做?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
你的固定資產原值還是之前入賬的金額就行。
掛了應付賬款
現在全額退了,發票也紅沖了
借應付賬款,貸長期應付款,按月還錢的時候,借長期應付款、財務費用利息,貸銀行存款
融資租賃的設備不算固定資產吧
你融資租賃進來的,自己使用的屬于固定資產。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師,追問下,現在簽了第三方的融資租賃公司,但是合同沒簽,如果固定資產原值發生變化,怎么處理?
那你知道變更了多少嗎?你的固定資產卡片還能修改?
大,因為固定資產本身價值比較大,然后前期只開了一部分金額,我入賬按發票入的,后期融資租賃的話肯定就是全部價值入賬了,所以變動肯定大。
能修改的
借應付賬款, 貸固定資產, 借固定資產 未確認融資費用, 貸長期應付款 應付帳款 一個應付賬款是固定資產的原值,第二個應付賬款是你已經支付了的那一部分的金額。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。