其他稅需要計提處理 借,稅金及附加 貸,應交稅費,各附加稅明細科目 借,應交稅費,各附加稅明細科目 貸,銀行存款
老師,我剛接手一家小規模公司,我看截至2019年的賬中,銷項稅額的貸方累計數是201819.71,已交稅金的金額是借方累計數160339.51,未交增值稅貸方是2.95。我在做1月份的賬中看到銀行扣的增值稅額是41480.32(與申報表金額一樣)。我把已交稅金和銷項稅額都結轉到了未交增值稅上對嗎?我都結轉到后未交增值稅的余額是40482.15,跟4月份扣的稅款不一樣哦。這個要怎么弄
小規模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因為公司企業一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應交稅費_應交增值稅,貸:銀行存款。資產負債表應交稅金那是負數,現在怎么辦?怎么調平?
小規模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因為公司企業一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應交稅費_應交增值稅,貸:銀行存款。資產負債表應交稅金那是負數,現在怎么辦?怎么調平?
老師,你好!小規模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現在3月份的資產負債表里應交稅費是負數,我應該怎么調整?
公司剛剛接手的賬,是一般納稅人的。剛剛建立2023年1月的賬套。這是他2023年1月份。所繳納的稅費。增值稅的話借應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款。其他的稅金怎樣做分錄呢?需要先計提到稅金與附加,然后再繳納嗎?老師這是第4季度的資產負債表,應交稅費科目余額為1061.31。
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
這里應交稅費指的是所有稅的合計欠著沒繳納的