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公司剛剛接手的賬,是一般納稅人的。剛剛建立2023年1月的賬套。這是他2023年1月份。所繳納的稅費。增值稅的話借應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款。其他的稅金怎樣做分錄呢?需要先計提到稅金與附加,然后再繳納嗎?老師這是第4季度的資產負債表,應交稅費科目余額為1061.31。

2023-06-22 17:12
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齊紅老師

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2023-06-22 17:12

其他稅需要計提處理 借,稅金及附加 貸,應交稅費,各附加稅明細科目 借,應交稅費,各附加稅明細科目 貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-06-22 17:13

這里應交稅費指的是所有稅的合計欠著沒繳納的

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其他稅需要計提處理 借,稅金及附加 貸,應交稅費,各附加稅明細科目 借,應交稅費,各附加稅明細科目 貸,銀行存款
2023-06-22
是錯的,繳納增值稅是借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款,把錯的紅沖,再做一筆正確的
2022-02-17
你好,之前的賬務處理你需要補上,也就是在12月份的時候做一個借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅。
2021-07-13
你好這個之前沒有做需要補齊之前賬,借應收 貸以前年度損益調整,或者是直接做未分配利潤,應交增值稅,這樣,
2021-07-13
你四季度確認收入,沒有確認增值稅嗎
2021-07-13
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