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小規模納稅開專票有1%也有3%季度申報時增值稅咋填報啊? 季度超過30萬了。

2023-06-22 16:27
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2023-06-22 16:29

您好, 你按1%也有3%的不含稅收入來填就可以了,附表的時候,你把1%的填上

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您好, 你按1%也有3%的不含稅收入來填就可以了,附表的時候,你把1%的填上
2023-06-22
這個合計不含稅銷售額,填寫1行,專票填寫2行,普通發票填寫3行,這個對應開1%這個不含稅銷售額*2%填寫減征欄16欄或者是18欄,和減免表2.3.4列,第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-10
你好,填《增值稅減免稅申報明細表》和主表16行。 具體的可以查看此網址案例https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A
2021-01-05
學員朋友您好,在3%的專票欄里面,填入所有的銷售金額,減免稅額專欄里面體育2%的金額
2023-03-16
同學,你好 開了免稅的普票,現在小規模不能開具免稅,需要重開 專票正常填寫,將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”
2023-03-28
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