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老師,小規模季度申報,開了免稅的普票,又開了3%的專票,還開了1%的專票,但是一個季度沒有超30萬,這個報稅咋申報?

2023-03-28 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-28 10:08

同學,你好 開了免稅的普票,現在小規模不能開具免稅,需要重開 專票正常填寫,將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”

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快賬用戶4667 追問 2023-03-28 10:09

老師,專票有3%和1%的,這個咋填寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:13

同學,你好 你不能專票稅率混著開,只能選擇一個

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快賬用戶4667 追問 2023-03-28 10:15

問了稅務局說可以才開的

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:17

同學,你好 不可以的,我們這么稅務局強調過的 你可以參考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/364531174

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同學,你好 開了免稅的普票,現在小規模不能開具免稅,需要重開 專票正常填寫,將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”
2023-03-28
您好, 你按1%也有3%的不含稅收入來填就可以了,附表的時候,你把1%的填上
2023-06-22
您好,超過了按開的3%加開的一點來交稅
2024-06-11
同學,就是增值稅申報表上本期免稅額填寫90000
2024-01-08
第一欄和第二欄填寫專票的 普票的,在其他免稅銷售額里面填寫。
2021-04-08
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