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老師你好,我看到前財務計提和發放工資賬目是這樣寫的,感覺有點不對勁,我們是本月支付上月工資,下月代扣個稅,社保、公積金是當月支付當月的

老師你好,我看到前財務計提和發放工資賬目是這樣寫的,感覺有點不對勁,我們是本月支付上月工資,下月代扣個稅,社保、公積金是當月支付當月的
2023-06-21 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-21 14:35

你好,他這個摘要里面寫錯了。

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:35

是發工資扣除的,還沒有交,這個不是繳納的。

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快賬用戶8926 追問 2023-06-21 14:42

她是計提的時候寫錯了嗎 還是說發放工資這筆寫錯了 一般是不是8月做賬在計提8月工資的時候寫借管理費用-工資 貸應付職工薪酬 其他應付款(個人扣款部分的社保、公積金和個稅);8月支付社保、公積金時,寫借管理費-社保、公積金 其他應付款(個人扣部分)貸銀行存款 ,9月發放8月工資時寫借應付職工薪酬 貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:46

他的摘要里面寫錯了,是不是發八月份的工資不太清楚,反正這個不是支付社保的。

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快賬用戶8926 追問 2023-06-21 14:46

第二筆摘要是發放8月工資

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:47

完整的分錄沒有問題的,正確的。

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快賬用戶8926 追問 2023-06-21 14:49

發放工資的時候銀行是支付了這些人員的實發工資數 但沒有代扣個稅 公積金 社保 她在發放工資的這樣寫代扣個稅 公積金社保對嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:49

你好,那實際發下去的和這個貸方的銀行還款的金額是不是一致的?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:50

計提是計提的應發工資,然后實際發下去的時候,得扣除社保、公積金和個稅來發放。

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快賬用戶8926 追問 2023-06-21 14:53

不是應該計提工資的時候寫 借 管理費用 (應發工資數) 貸 個人代扣部分的社保 公積金 個稅 應付職工薪酬 (實發工資數) 支付社保 、公積金、個稅的時候寫 借 其他應付款(個人扣部分) 管理費-(單位扣部分) 貸 銀行存款 發放工資時寫 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:53

你這個不對,計提的應發工資,它屬于工資,你這個完全不在工資里面。 需要通過應付職工薪酬,你的沒有通過。

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齊紅老師 解答 2023-06-21 14:54

提的時候按照應發工資來計提,然后發放的時候才體現出個人負擔的社保公積金、個稅

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快賬用戶8926 追問 2023-06-21 15:08

1計提工資 2支付社保 公積金 個稅 3發放工資 正確的分錄應該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:12

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 應交稅費個稅 貸銀行存款 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款

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你好,他這個摘要里面寫錯了。
2023-06-21
12月計提社保,1月計提12月工資的時候,可以把這個人社保扣除在12月工資表體現。1月發12月工資,2月初申報個稅。 整理一下,也就是12月的保險是體現在當月了,但12月工資反映在了1月的賬里。這個是可以的。
2021-01-12
你好 是的? 當月計提 ,發按實際 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-09-14
還有貸方余額嗎,你公積金是多計提嗎,沖掉就可以,當月扣當月那這個應該是沒有余額才對,
2020-08-27
你好? 計提 是按月 發是按實際?
2023-07-03
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