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老師你好!問下,寫會計(jì)分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師,員工累計(jì)購買一些辦公用品費(fèi)用,報(bào)銷當(dāng)天就轉(zhuǎn)賬給員工個(gè)人卡上,會計(jì)分錄直接寫借:管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎,還是需要先過下其他應(yīng)付嗎
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
請教下,金蝶軟件,點(diǎn)現(xiàn)金流量表哪些科目流入流出要手動點(diǎn)
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創(chuàng)業(yè)啟動資金(領(lǐng)軍企業(yè)),專款專用類的,有簽約協(xié)議(存在違約可能收回啟動資金的可能),怎么入賬,后續(xù)使用該資金支付研發(fā)費(fèi)用,員工工資,報(bào)銷,怎么賬務(wù)處理,什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
您好,我想再電子稅務(wù)局上打印固定資產(chǎn)的發(fā)票,在哪里打印
老師生產(chǎn)部的工作服屬于制造費(fèi)用吧?
老師,請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的???
第1問 計(jì)算股價(jià)上升 期權(quán)C到期日價(jià)值 空頭看漲 不應(yīng)該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個(gè)營業(yè)收入提示和上年?duì)I業(yè)收入有50%上的差異變化,這個(gè)有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個(gè)是營業(yè)外收入,另一個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入,紅字+藍(lán)字這種形式?公司是小規(guī)模 需要判斷是否超過30萬。