你好,沒有認證的記錄,待認證進項稅額。
老師,待認證進項稅額,是放到應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,還是應交稅費-待認證進項稅額?
待認證進項稅額科目是在應交稅費—待認證進項稅額還是應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
一般納稅人,收到專票沒有認證,應交稅費計在待認證進項稅額,還是進項稅額
老師,收到專票是借材料 應交稅費待認證進項稅額,等到認證的時候是借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證進項稅額對吧
老師,收到專票是借材料 應交稅費待認證進項稅額,等到認證的時候是借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證進項稅額對吧
老師,23年底有申請發(fā)票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數(shù),現(xiàn)在報年報稅費及附加是負數(shù)報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發(fā)票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經(jīng)營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業(yè)所得稅預交的時候,用了固定資產(chǎn)加速折舊,但是我現(xiàn)在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現(xiàn)風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統(tǒng)入庫的金額不一致,現(xiàn)在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調(diào)整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現(xiàn)在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協(xié)議,對方提供發(fā)票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
放在了進項稅額里可以嗎?年底就會認證
你好 不行認證了才記進項?