同學你好 稍等我看看
某卷煙廠向農業生產者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元(暫不考慮煙葉稅),另支付運輸費用取得增值稅專用發票,注明運費3萬元,稅款0.27萬元,煙葉驗收入庫后,又將其運往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元,卷煙廠煙絲時沒有代收代繳消費稅 計算卷煙廠應補繳的消費稅稅額
5.A市某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,生產的卷煙為甲類,消費稅稅率為56%,150元/箱,煙絲的消費稅率為30%。2019年4月發生以下經濟業務:1)從民于中收購煙葉10噸。收購憑證上注明的收購B煙絲加工廠加工成煙絲,向運輸公司支付含模運費1090元2)煙絲廠10噸煙葉加工成10噸煙絲,卷煙廠向煙絲廠廠支付加工費料費4800元(均含增值稅),取得了增值稅專用發票3)卷煙廠將10噸煙絲收回,支付運輸公司煙絲運輸費2180元4)卷廣進口生產用機器1臺,支付價款折合人民幣200000元。進口運費境內口岸至廠區運費4000元,設備關稅稅率7%(假設無其他費用)(5)購進卷煙用紙,增值稅專用發票注明價款30000元,增值稅3900元(6)將5噸煙絲和購入卷煙用紙的50%領用用于生產甲類卷煙7)銷售甲類卷煙2000大箱,每箱售價含稅56500元。要求:(1)計算收購煙葉可抵扣的增值稅進項稅額。(2)卷煙廠委托加工煙絲被代收代繳的稅種有哪些?各項稅額是多少(3)計算卷煙廠當期準予抵扣的煙絲已納稅額。(4)計算卷煙廠當期銷售的卷煙應納的消費稅稅額。
某縣A卷煙廠2023年5月發生如下經濟業務:(10分,)(1)5月5日購買一批煙葉,取得增值稅專用發票是注明的價款為100000元,增值稅為13000元。(2)將5月5日購買的煙葉發往B加工廠加工為煙絲,收到的增值稅專用發票注明的加工費為40000元,增值稅為5200元。B廠無同類煙絲價格。(3)A卷煙廠將收回的煙絲一半用于生產卷煙,另一半直接用于出售。(4)A卷煙廠銷售卷煙8標準箱,開出的增值稅專用發票注明的價款為150000元,增值稅為19500元。(5)繳納5月份應交的消費稅。要求:做出A卷煙廠的會計分錄。(煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅率為56%,乙類卷煙36%,0.003元一支)
甲卷煙廠本月發生下列業務:(1)從農民手中收購煙葉7噸,經批準使用的收購憑證上注明收購價款為90000元,并按規定支付了價外補貼、將收勛的煙葉全部運往某煙絲加工廠加工成煙絲,支付運費取得的增值稅專用發票上注明的金額為1000元。(2)煙絲加工廠將收到的煙葉加工成煙絲,收取加工費:3000元(不含稅),輔料費2000元(不含稅),并開具增值稅專用發票。卷煙廠將收回的煙絲的80%用于生產卷煙。(3)本月購進卷煙用的紙張和香精,取得增值稅專用發票注明的增值稅為1700元。(4)為車間工人購進勞保用品,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為510元:為辦公室購進辦公用品,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為180元。(5)卷煙廠當月銷售給某煙草專賣店40標準箱卷煙,共取得不含稅銷售額600000元。已知煙絲消費稅稅率為30%,煙絲加工廠為一般納稅人。根據上述資料,計算卷煙廠本月應繳納的增值稅、消費稅和被代收代繳的消費稅。
甲卷煙廠本月發生下列業務:(1)從農民手中收購煙葉7噸,經批準使用的收購憑證上注明收購價款為90000元,并按規定支付了價外補貼、將收勛的煙葉全部運往某煙絲加工廠加工成煙絲,支付運費取得的增值稅專用發票上注明的金額為1000元。(2)煙絲加工廠將收到的煙葉加工成煙絲,收取加工費:3000元(不含稅),輔料費2000元(不含稅),并開具增值稅專用發票。卷煙廠將收回的煙絲的80%用于生產卷煙。(3)本月購進卷煙用的紙張和香精,取得增值稅專用發票注明的增值稅為1700元。(4)為車間工人購進勞保用品,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為510元:為辦公室購進辦公用品,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為180元。(5)卷煙廠當月銷售給某煙草專賣店40標準箱卷煙,共取得不含稅銷售額600000元。已知煙絲消費稅稅率為30%,煙絲加工廠為一般納稅人。根據上述資料,計算卷煙廠本月應繳納的增值稅、消費稅和被代收代繳的消費稅。盡快啊,拜托了!!!
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
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個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
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老師,2024年有些制造費用、管理費用、銷售費用沒有取得發票。那我企業所得稅匯算清繳要利潤調增,填寫在哪些表的哪些欄內呢。小企業會計準則。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?