你好,分公司獨(dú)立核算的話需要的 增值稅0申報(bào) 所得稅虧損申報(bào)
我們公司是建筑業(yè),和別的公司簽了勞務(wù)分包合同,上游公司又和甲方簽合同,我們派遣的人員工資由甲方直接支付到員工工資卡,這些人員是我們公司臨時(shí)雇傭的農(nóng)民工,有工資表我們怎么入賬?工資都超5000元,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?沒發(fā)票
你好 老師 我們是建筑單位 分公司沒有任何工資費(fèi)用,辦公人員工資總公司發(fā)的,分公司有收入的,個(gè)稅一直零申報(bào),項(xiàng)目的人工工資開勞務(wù)費(fèi)的,那開來的職工福利的發(fā)票我們能做賬嗎?
請問:非獨(dú)立核算的分公司(稅種齊全),跟客戶簽約的合同是總公司簽約的,收入在總公司申報(bào), 那么分公司申報(bào)的人員工資成本, 是做在分公司的賬上,還是做在總公司的賬上?? 分公司需要單獨(dú)建賬嗎??
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
分公司只發(fā)人員工資,所有業(yè)務(wù)往來都是和總公司簽合同,那么分公司需要單獨(dú)建賬嗎,建賬的話只做工資費(fèi)用嗎,那增值稅和所得稅如何處理呢
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
所得稅可以和總部合并申報(bào)嗎可以的話那分公司那邊怎么做賬呢
如果是非獨(dú)立核算的,可以的 分公司,自己做自己的有什么業(yè)務(wù)做什么 做工資管理費(fèi)用開辦費(fèi)
那分公司那邊可以只代扣代繳個(gè)稅,社保和公積金,總部發(fā)放工資嗎(合同是和分公司簽的)
可以 但是分公司得做借款