借應交稅費應交增值稅減免稅款, 貸營業外收入, 借應交稅費、未交增值稅, 貸應交稅費、減免稅款
你好老師請問我公司本月享受了聘用退伍軍人,增值稅抵減了5250元,怎么做分錄?
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
老師,我們有退伍軍人抵增值稅,750個元,這個減免我要怎么做分錄呢
老師,增值稅申報表在應納稅額減征額中抵減了退伍軍人半年抵減額4500元,請問用友軟件需要做這筆分錄嗎?如需要,請問分錄如何做?
企業招聘退伍軍人,一年有9000元的抵扣額,一個月就是750元,可以依次抵減增值稅、附加稅、企業所得稅;這名退伍軍人在3月入職,那當年就是剩余10個月,就是750×10=7500元的抵扣額;我公司是小規模納稅人,申報第二季度增值稅的時候,發生增值稅稅額4000元,那填減免申報表(招聘退伍軍人),是按4000元減免還是按3000元(3-4-5-6月份,4個月*750=3000)減免;本期發生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額各填多少呢?
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
一般納稅人
比如我們銷100塊,進80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊
這個就是一般納稅人的小規模,也用不到這些科目,小規模用的是應交稅費,應交增值稅。
老師,比如我們銷100塊,進80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊,這個分錄我要怎么寫
借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅應交增值稅轉出未交增值稅20 應交稅費應交增值稅進項80 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 貸應交稅費未交增值稅20 借應交稅費、應交增值稅減免稅款 貸營業外收入,10 借應交稅費未交增值稅20 貸應交稅費減免增值稅10 銀行10