?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
老師,我公司是房地產企業一般納稅人,3月份有合同負債,4月份申報三月份稅費的時候需要預繳增值稅,老師這個3月份4月份關于預繳增值稅需要做什么會計分錄?
5月份支付4月的工資中的分錄應交個稅是幾月的?繳納的是幾月份的?
公司3月份交了稅,4月份稅局退回一半,讓5月份交。那退回和重交的會計科目怎么做?
3月份進項票已抵扣,4月份進項稅轉出,5月份異常憑證轉入,這張發票可以正常抵扣,會計分錄怎么做,那么4月份做的進項稅轉出分錄5月份還要結轉未交增值稅么
4月份繳納3月份個稅,請問3月份的應交稅費 科目中為什么會出現3月份的個稅數,怎么做的分錄呢? 5月份繳納4月份個稅,4月份的應交稅費科目中出現的是3月和4月個稅合計的數據,這是怎么做出來的? 5月份的報表也是,應交稅費科目是4月5月份合計數
應交稅費,余額相加還是相減
去年沒發的工資在今年3月發放的,導致要交個稅,請問可以把收入報到去年去嗎
2017年開了三張發票,今年開了一張,被稅務局查出不符合開票要求,需要紅沖,發票已經紅沖了,請問如何做賬。
2024年公司轉個人的15000元寫著報銷,但一直沒有提供發票,我現在可不可以把他轉為個稅申報到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請問磷礦開采在銷售環節資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個項目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨填寫開票金額,還是合計填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉讓了車輛,然后我用了科目資產處置損益,然后我發現報表不平,但是我已經把企業所得稅的報表和稅都報了,然后我又咨詢了老師后改成營業外支出,但是有個問題就是我電子稅務局進的太多次,然后我在進不去了,老師,我想問下在電子稅務局進不去咋辦
稅總發2020年4號文件可以發一下嗎
更正申報后產生稅款,可以用留抵進項抵稅款嗎?如果用了留抵進項抵了稅款還有滯納金嗎?
繳納個稅 借:應交稅費 個稅 貸:銀行存款 老師社保什么的可以兩個月合在一起入賬嗎?
我這么做的 為什么應交稅費 中每個月 都沒數據啊
同學你好 每月申報一次社保
記賬公司給到我們的月報表 應付職工薪酬中只有實發的工資數, 社保公積金不包含在里面還可能放到哪里呢?
同學你好 計提工資的時候包含了
工資表有個稅和 個人承擔社保其他的沒有,5月份資產負債表中 顯示 應付職工薪酬是就5月實發的工資數 應交稅費 是4月和5月份的個稅合計數 還有一個其他應付款有數據 除去以上幾個科目 其他的都沒數據了 所以公積金和社保的數據到哪里了?難道可以放到其他應付款嗎?
同學你好 這個是社保局和公積金
那報表中最終應該提體現在 應付職工薪酬? 其他的都不可以對嗎
同學你好 體現在應付職工薪酬和費用