你好;? 那看對方客戶是否有要求; 不要求的話; 不影響的?
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務局開發票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應該怎么處理這個業務,交的增值稅少?
今年剛從事公賬的這種賬務,就是之前別人給我們打的錢,我們有沒有給對方開票,我現在才開始計有些就是不知道有沒有給對方開票,這樣會不會有什么影響還是?然后我們付給別人的,別人給我們開票,我這里是查不到了,因為單子都給外賬做賬了,網上也是咨詢查不到,這個進項發票影響不大吧,我們主要看銷項的我們有沒有給別人開
老師 就是我們裝修是先啟動的,然后所有的裝修有合同,有一些是正兒八經兒的,有一些是手打手寫的,有合同,有支出,但是沒有發票,金額還非常大我要是不放在不放在賬戶里面,就不放在這個核算里面,攤銷,又影響非常大,因為我將來肯定是你,你有那個所得稅,我要是放進來,但我這一塊兒,沒有發票,發票稅點太高了,雖然現在小規模兒都免稅,但稅點太高了。 老師這種情況可以入賬嗎
老師,您好,有個問題就是這個合同里面說的是開6%的普通發票但是實際給我們開的6%的專票,這個影響大嗎,應該沒事吧,就是開的票都是正常符合我們業務的(我們要的就是專票),就是合同里面這個細節有一點小的問題,您看影響大嗎,因為這會在審核報銷付款這塊
老師您好,我想問一下,就是您看我們公司,呃,就是說我們公司就是有資源去參加培訓了,然后我們要求培訓方給我們公司開發票,嗯,您看我們公司就是只給他們就是培訓方,提供這個公司的名稱和稅號就可以了吧,也就是說他們給我們開的這張發票上面,付款方只顯示出公司稅號和名稱,這樣可以嗎?符合規定嗎?還是說像嗯專票一樣,嗯提供給對方開戶行開戶賬號地址和電話,這樣更好呢,對方給我們開的是普通發票
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?