沒有發票的正常入賬匯算清繳納稅調整。
老師,我們主要是做加工生產白灰,這邊要開始動工了,但是我們現在就是開始平整土地,然后我們從個人的手里租那種就是鉤機呀。就是租這種設備,這設備是個人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務局,他能取得發票嗎?因為他只有他取得。我才能對公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報個稅,可是報個稅一個月3萬對吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個能從稅務局代開發票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點兒稅嗎?
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現在一個狀態的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我公司承包了一片旅游景點區,然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發票,發票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業所得稅該怎么辦呀
老師 就是我們裝修是先啟動的,然后所有的裝修有合同,有一些是正兒八經兒的,有一些是手打手寫的,有合同,有支出,但是沒有發票,金額還非常大我要是不放在不放在賬戶里面,就不放在這個核算里面,攤銷,又影響非常大,因為我將來肯定是你,你有那個所得稅,我要是放進來,但我這一塊兒,沒有發票,發票稅點太高了,雖然現在小規模兒都免稅,但稅點太高了。 老師這種情況可以入賬嗎
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區,里面會有應該食物區,是別人合作,別人銷售她們請營業員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統里收銀,方便監控。但是從我們收銀系統走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發票,包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區,報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊,所以我認為食物區肯定要規劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
未拿畢業證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業的對吧!這是針對執行合伙事務的合伙人還是全部普通合伙人
小規模1季度銷項發票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
好的 那老師現在入賬該怎么記賬呀
借長期待攤費用貸銀行存款等。按月分攤到成本費用。
好的 收到 謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。