你這個上面選擇是對的,同學
老師,請問,機動車銷售發票上月開錯,這月怎么紅沖,直接開負數發票還是要先開紅字發票信息表,謝謝,
機動車專票開票名稱錯誤,我們是銷售方需要作廢,怎么開具紅字信息表,選擇類型那種是僅涉及銷售折讓還是涉及銷售退回,開票錯誤,
機動車專用發票開具了,內容沒問題,但是紙質受污染了,不能使用,對方已經開了機動車統一銷售發票該怎么處理 現在提交紅字發票信息提示合格證狀態不正常
4S店業務,銷售方對購買方申請紅字信息表開具機動車整車返利負數發票,作為銷售方對著這個負數發票如何做賬務處理?
工作中,開局機動車專票機動車紅字信息表,怎么才能選到機動車銷售折讓。 圖中的要求紅字信息表如何開具?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我的意思是怎么開出這樣的票
我的紅字信息表這樣選之后進來沒法找到機動車銷售折讓這個
折讓就是紅字的,同學,只要開出負數就行
前面的貨物名稱呢?不要選嗎?要求的貨物名稱是機動車*銷售折讓
我選貨物名稱都是各種車輛
就寫機動車,開負數就行了,