就是在進項轉出里體現的
請問下老師,我是小規模企業,適用3%稅率,比如我收到10萬的營業額,如果是2022年1-3月計算銷售額是10萬/1.01嗎?從4.1開始增值稅小規模納稅人免征增值稅那如果是4月那就是10/1.03計算銷售額嗎?
如果小規模納稅人一季度收入50萬,其中銷售貨款,專票開具3%的15萬,1%的專票開具5萬貨物,普通發票開具20萬,無票收入10萬,都是含稅金額 ,那么專票都要交稅,向這種有1%和3%的專票,那么只有2%的15萬填減免費申報表,?后面30萬都是1%,免稅,填10行
老師好!去年個稅申報10萬,計提10萬,實際支付7萬,剩余3萬元資金回款緩慢,延遲到2023年支付,那么企業所得稅職工薪酬支出表賬載金額、實際發生額、稅收金額這三個地方是填7萬嗎?如果是,那么2023年支付剩余的3萬,算是2023年的費用?
如果我退稅額是10萬 ,那么如果當期有進免稅原材料3萬 ,那10萬-3萬=7萬 是免稅稅額,申報退稅的時候3萬填在哪里呢?
如果本期我要申報退稅,本期留底和進項一共10萬,退稅額是12萬 那2萬下期還可以退么?
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?